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師宗縣信訪局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦公民、法人或者其他組織通過(guò)書(shū)信、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提出的信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)接待到縣委、縣政府機(jī)關(guān)來(lái)訪的群眾。
2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng),并督促檢查辦理落實(shí)情況。
3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè),推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)、總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。
4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作,協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到市、到省、進(jìn)京訪的處置工作。
5.制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施,推進(jìn)依法分類(lèi)處理信訪訴求工作。及時(shí)收集傾向性、動(dòng)態(tài)性、預(yù)警性信息和 影響社會(huì)穩(wěn)定的突出信訪問(wèn)題,并加以綜合研判。組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。
6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè),指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。
7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布,組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。
8.承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。
9.完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣信訪局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、接訪股、辦信網(wǎng)信股、督辦股。師宗縣信訪局下屬事業(yè)單位1個(gè),即師宗縣陽(yáng)光信訪信息服務(wù)中心,下屬單位未獨(dú)立核算,由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
(三)重點(diǎn)工作概述
師宗縣信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于信訪維穩(wěn)工作的重大部署和文件精神,堅(jiān)持“抓信訪就是抓發(fā)展”的理念,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善機(jī)制、創(chuàng)新思路,著力構(gòu)建“大信訪”工作格局,推進(jìn)信訪工作法治化,竭盡全力做好信訪穩(wěn)定各項(xiàng)工作,最大限度地預(yù)防和控制集體訪、越級(jí)訪、重復(fù)訪發(fā)生,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造了和諧穩(wěn)定的環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位 0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制7人,其中:行政編制4人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制3人。在職實(shí)有7人,其中: 財(cái)政全額保障7人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)政收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入121.97萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算121.97萬(wàn)元,政府性基金0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比,減少25.91萬(wàn)元,下降17.52%,主要原因是2024年6月退休了1名行政人員,2023年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元,2024項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算,導(dǎo)致總體收入減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 121.97萬(wàn)元,其中:本年收入121.97萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款121.97萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比,減少25.91萬(wàn)元,下降17.52%,主要原因是2024年6月退休了1名行政人員,2023年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元,2024項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算,導(dǎo)致總體收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出 121.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 121.97萬(wàn)元,其中:基本支出121.97萬(wàn)元,與上年對(duì)比,減少25.91萬(wàn)元,下降17.52%,主要原因是2024年6月退休了1名行政人員,2023年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元,2024項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算,導(dǎo)致總體收入減少。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2014001一般公共服務(wù)支出-信訪事務(wù)-行政運(yùn)行85.95萬(wàn)元,主要用于行政人員工資支出、事業(yè)人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.85萬(wàn)元,主要用于發(fā)放離退休人員工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.12萬(wàn)元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.16萬(wàn)元,主要用于單位事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.07萬(wàn)元,主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.95萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.54萬(wàn)元,主要用于單位工傷保險(xiǎn)的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.33萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資31.42萬(wàn)元(其中:基本支出31.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼28.27萬(wàn)元(其中:基本支出28.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金1.50萬(wàn)元(其中:基本支出1.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30107工資福利支出-績(jī)效工資12.76萬(wàn)元(其中:基本支出12.76萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.12萬(wàn)元(其中:基本支出11.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.07萬(wàn)元(其中:基本支出5.07萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.95萬(wàn)元(其中:基本支出1.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.70萬(wàn)元(其中:基本支出0.70萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30113工資福利支出-住房公積金8.33萬(wàn)元(其中:基本支出8.33萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.52萬(wàn)元(其中:基本支出1.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元(其中:基本支出0.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.23萬(wàn)元(其中:基本支出0.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.84萬(wàn)元(其中:基本支出0.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元(其中:基本支出0.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元(其中:基本支出0.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.20萬(wàn)元(其中:基本支出1.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.70萬(wàn)元(其中:基本支出0.70萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元(其中:基本支出3.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用3.60萬(wàn)元(其中:基本支出3.60萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.76萬(wàn)元(其中:基本支出8.76萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出121.97萬(wàn)元,與上年對(duì)比,減少25.91萬(wàn)元,下降17.52%,主要原因是2024年6月退休了1名行政人員,2023年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元,2024項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)暫未納入預(yù)算,導(dǎo)致總體收入減少。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣信訪局2025年及2024年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣信訪局2025年及2024年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
師宗縣信訪局2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
(二)與省配套事項(xiàng)
師宗縣信訪局2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
(三)與市配套事項(xiàng)
師宗縣信訪局2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣信訪局2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣信訪局2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額2.65萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣信訪局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.70萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
師宗縣信訪局2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣信訪局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.20萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計(jì)接待80人次。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣信訪局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣信訪局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源,一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi),包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因:一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá),地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén),為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則,通過(guò)法定方式和程序使采購(gòu)行為得到規(guī)范并達(dá)到以規(guī)?;少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付:是指財(cái)政資源(資金)在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專(zhuān)項(xiàng)撥款)兩種。
一般性轉(zhuǎn)移支付:1994年分稅制改革以后,我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付:是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣信訪局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.09萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少17.85萬(wàn)元,下降59.62%,主要原因是2024年6月1人離職導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算,導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,師宗縣信訪局資產(chǎn)總額66.38萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)4.07萬(wàn)元,固定資產(chǎn)62.31萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程0.00萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.56萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.85萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加1.77萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032318020100111