監(jiān)督索引號53032318071300000
師宗縣婦女聯合會2025年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣婦女聯合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣婦女聯合會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣婦女聯合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.堅持正確的政治方向,團結、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作,團結、動員、組織全縣婦女群眾參與經濟社會發(fā)展,努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育,全面提高婦女素質。
4.代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時提出解決處理的建議;參與制定有關保護婦女兒童合法權益的政策并組織落實,切實維護婦女兒童合法權益。
5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯系,協(xié)調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
6.加強與社會各界婦女的聯系,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作,增進了解和友誼。
7.加強婦聯組織自身建設,指導建立健全各級婦聯和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設,提高婦聯干部的整體素質。
8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
我部門共設置3個內設機構,包括:辦公室、發(fā)展部、權益部。
本單位為師宗縣一級預算單位,所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.強化思想政治引領工作,拓展引領服務聯系婦女的廣度和深度。宣講黨的二十大,把思想政治引領貫穿到婦聯工作全過程各方面,加強婦聯宣傳輿論陣地建設,做優(yōu)做實“巾幗心向黨”、“巾幗大學習”,深入開展黨紀學習教育的講話和指示批示精神,把黨紀學習教育與“干在實處、走在前列、勇立潮頭”大比拼結合起來,引導黨員干部全面理解和執(zhí)行黨的紀律,全面提升黨性修養(yǎng)和拒腐防變能力。
2.認真履行依法維權和服務婦女的重要職能,夯實社會治理基層基礎。深入開展好“巾幗暖人心”、“巾幗維權”等系列活動,健全黨政主導的維權服務機制,推動部門聯動加大婦女兒童權益保障力度,健全婦女兒童和家庭關愛服務機制,深化婦女法治宣傳教育,在基層社會治理中保障好婦女兒童權益,做好維權與維穩(wěn)工作相結合。
3.以黨建為引領,上下聯動,互促共融,建設高素質婦聯干部隊伍。把黨建帶婦建擺在突出位置,以黨支部標準化規(guī)范化建設促進基層婦聯組織規(guī)范化建設,對婦聯干部培訓全覆蓋,拓展婦聯組織覆蓋面,優(yōu)化專兼掛婦聯干部隊伍,把更多先進婦女典型、致富女能手、創(chuàng)業(yè)女帶頭人等廣泛吸納進來。加強基層陣地建設,推動婦女之家提質增效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制9人,其中:參公事業(yè)編制6人,事業(yè)編制3人。在職實有10人,其中:財政全額保障10人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2025年部門財務總收入170.19萬元,其中:一般公共預算170.19萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比增加12.90萬元,增長8.20%,主要原因是2024年基礎績效獎及公務員醫(yī)療補助未納入預算,2025年納入預算,以及調整基本工資增資導致經費增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 170.19萬元,其中:本年收入170.19萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款170.19萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加12.90萬元,增長8.20%,主要原因是2024年基礎績效獎及公務員醫(yī)療補助未納入預算,2025年納入預算,以及調整基本工資增資導致經費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出170.19萬元。財政撥款安排支出170.19萬元,其中:基本支出170.19萬元,與上年對比增加22.90萬元,增加15.55%,主要原因是2024年基礎績效獎及公務員醫(yī)療補助未納入預算,2025年納入預算,以及調整基本工資增資導致經費增加;項目支出0.00萬元,減少10.00萬元,減幅100.00%,主要原因是本年減少2個項目,加強和改進婦女兒童專項工作經費及師宗縣婦兒工委辦兩規(guī)工作經費未納入預算。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012901一般公共服務-群眾團體事務-行政運行121.67萬元,主要用于在職人員工資、公用經費支出;
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.55萬元,主要用于退休人員工資支出;
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.88萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出;
2089999其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-工傷保險繳費支出0.10萬元,主要用于在職人員工傷保險繳費支出;
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.70萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出;
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助3.91萬元,主要用于在職人員醫(yī)療補助繳費支出;
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.72萬元,主要用于在職人員生育保險繳費支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.66萬元,主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣婦女聯合會2025年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣婦女聯合會2025年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
師宗縣婦女聯合會2025年無與市配套事項。
(四)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣婦女聯合會2025年無按既定政策標準測算補助事項。
(五)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣婦女聯合會2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣婦女聯合會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.25萬元,較上年減少0.14萬元,減少35.90%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣婦女聯合會2025年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
師宗縣婦女聯合會2025年公務接待費預算為0.25萬元,較上年減少0.14萬元,減少35.90%,國內公務接待批次為4次,共計接待25人次。原因是2025年開展調研、督導婦女兒童工作項目減少,導致公務接待經費減少。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣婦女聯合會2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,與上年相比無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年相比無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣婦女聯合會2024年無重點項目。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
部門預算:包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算,是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
地方公共財政預算支出:是指在劃分事權的基礎上,應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括:地方行政管理費,公檢法支出,部分武警經費,民兵事業(yè)費,地方統(tǒng)籌的基本建設投資,地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費,支農支出,社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出,城市維護和建設費,地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費,價格補貼支出以及其他支出等。
政府采購:是指政府機構以及所屬公共部門,為實現政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到較大程度的規(guī)范,并達到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣婦女聯合會2025機關運行經費安排11.13萬元,與上年對比,減少0.05萬元,下降0.42%,主要原因是本年厲行節(jié)約,導致公用經費減少。其中:辦公經費1.20萬元,減少0.30萬元,下降20.00%,主要原因是本年厲行節(jié)約,導致辦公經費減少。;郵電費0.30萬元,與上年對比,減少0.15萬元,下降33.33%,主要原因是厲行節(jié)約,導致郵電費減少;差旅費0.50萬元,與上年對比無變化;公務接待費0.25萬元,與上年對比,減少0.14萬元,下降35.90%,主要原因是厲行節(jié)約,導致公務接待費減少;福利費1.05萬元,與上年對比,增加0.10萬元,增長10.53%,主要原因是基本工資調整,導致福利費增加;其他交通費用7.08萬元,與上年對比無變化。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,師宗縣婦女聯合會資產總額28.01萬元(凈值17.74萬元),其中,流動資產2.16萬元,固定資產25.85萬元、凈值15.58萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少6.27萬元,其中固定資產增加4.99萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產12項,賬面原值4.99萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產328.99平方米,資產出租收入2.60萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數。
監(jiān)督索引號53032318071300111