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師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年度部門預算公開

  • 師宗縣龍慶鄉(xiāng)
  • 師財預〔2025〕2號
  • 53032319055900000
  • 2025-02-07 14:55

監(jiān)督索引號53032319055900000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年預算公開目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算支出預算明細表(按經濟科目分類)

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、項目支出績效目標表(本次下達)

十一、項目支出績效目標表(另文下達)

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農村的各項方針、政策,加強對農業(yè)農村工作的領導;執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國民經濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。

4.堅持以經濟建設為中心,大力發(fā)展農業(yè)、非公有制經濟和第三產業(yè),不斷發(fā)展經濟。

5.抓好全會精神文明和民主法制建設。

6.抓好武裝部、婦聯、共青團等群眾組織工作。

7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。

8.辦理上級黨委、政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

我部門共設置2個內設機構,包括:黨政機構、事業(yè)單位機構。

本單位是師宗縣人民政府一級單位,所屬單位8個,分別是:

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室。

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)基層黨建辦公室。

3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦公室。

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會事務辦公室。

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)平安法治辦公室。

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務中心。

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊。

8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農業(yè)農村發(fā)展服務中心。

)重點工作概述

一年來,我們聚力抓產業(yè)、調結構,農村經濟發(fā)展動能持續(xù)增強。農業(yè)產業(yè)持續(xù)提質增效。落實惠民惠農補貼政策。持續(xù)鞏固“云產卷煙高端特色煙葉”核心煙區(qū)。特色種植業(yè)全面發(fā)展。種植桑樹500畝,栽種三七、重樓、小白及、薏仁、黃精等道地藥材15000余畝,栽種菊花1243畝,累計種植檸檬、沃柑等10982.80畝,多渠道實現農業(yè)增效、農民增收。養(yǎng)殖業(yè)畜牧業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。與溫氏公司合作的大型養(yǎng)豬場2家。勞務輸出產業(yè)穩(wěn)步推進。狠抓農村富余勞動力勞務技能培訓、服務管理,轉移就業(yè),積極開展“點對點”輸出工作,共輸出330人次,全鄉(xiāng)勞務輸出規(guī)模保持穩(wěn)定,勞務經濟穩(wěn)步增長。村集體經濟不斷發(fā)展壯大。積極開展村集體經濟“強筋壯骨”行動,落實村集體經濟扶持項目2個,共計資金140萬元。

我們合力抓鞏固、促提升,鄉(xiāng)村全面振興取得積極進展。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求,健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制,脫貧人口23309971人、三類監(jiān)測對象3011177人均得到有效幫扶,未出現規(guī)模性返貧現象。按照“半月一排查、半月一研判、半月一動態(tài)”要求,跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”及飲水安全鞏固情況,按照缺什么補什么的原則,精準幫扶、精準施策,做到“早發(fā)現、早干預、早幫扶”,堅決杜絕體外循環(huán),切實做到“應納盡納、應扶盡扶、應退盡退”,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。幫助申報春、秋季學期“雨露計劃”394人次88.52萬元,公益性崗位安置脫貧戶520人,發(fā)放小額貸款2571326.5萬元?;A設施提檔升級。交通路網持續(xù)優(yōu)化。積極配合開展師丘高速項目建設工作,對全鄉(xiāng)轄區(qū)內72353.3公里農村公路常態(tài)化開展養(yǎng)護管理工作,大力加強農村公路建設,硬化大豆溫至架榮垃圾中轉站道路1.8公里,完成龍慶客運站至糧管所老街道路修復建設項目,正在實施阿得白至箐門、豆溫至上池布格、長果線岔口至下池布格老寨、五家寨至泥槽、洞拉至拐村、木本至小黑山623.1公里鄉(xiāng)村公路建設。水利設施不斷完善。積極配合開展羅師大灌區(qū)項目建設前期工作,配合完成大龍公路龍慶段輸水管道外移工作,新建架榮至龍慶輸水管2800米;投資1200萬元建成飛來寺水廠,有效緩解了龍慶集鎮(zhèn)片區(qū)供水不足問題。污水處理全力推進。爭取上級資金1021萬元實施集鎮(zhèn)污水管網改造項目9.3公里,有效解決了集鎮(zhèn)污水長期以來的治理頑疾,提升了居民的生活品質。

我們著力抓生態(tài)、優(yōu)環(huán)境,和美鄉(xiāng)村建設扎實有效推進。全面落實河長制、林長制。牢牢守住生態(tài)環(huán)境質量“只能更好、不能變壞”底線。全面推進河長、林長制度,今年以來,鄉(xiāng)村兩級干部共完成巡河、巡林1272次,查處毀林開墾案件125件,已全部移交師宗縣林業(yè)和草原局綜合執(zhí)法大隊;加強南盤江龍慶段夜巡,嚴厲打擊電魚、網魚等非法捕撈行為,查處案件1起。嚴格做好河道“四亂”、妨礙行洪構筑物清理、河湖遙感圖斑核查整改工作,共核查圖斑9處,拆除臨時釣棚、釣臺4處、臨時房屋1處;投入1.1萬元清理黑爾大寨河岸建筑垃圾及河道垃圾。農村人居環(huán)境顯著提升。積極打造亮點,聚焦村莊規(guī)劃、保潔、清三堆、拆“兩房”、變“三園”、廁所革命等重點工作,完成“十百千”示范工程美麗村莊(自然村)、綠美村莊前期準備工作。完成戶廁改造410座、公廁5座;按照“戶減量、組保潔、村收集、鄉(xiāng)轉運、縣處理”一體化收運處置體系,投資1000余萬元新建架榮、杜吉2個垃圾中轉站。和美鄉(xiāng)村建設取得新進展。創(chuàng)評二星村10個、三星村9個、統(tǒng)籌實施綠美村莊8個、建設美麗庭院339戶,完成龍慶鄉(xiāng)先導示范建設7個提升村申報工作,群眾文明素質不斷提高。

我們傾力抓民生、暖民心,推動各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大資金投入,改善辦學條件,實施龍慶民族中學校舍改擴建項目;強化教育培訓,抓好教研師訓和課賽活動,組織教師參加新課標培訓、學科骨干教師信息化教學創(chuàng)新能力提升培訓等各種培訓10余次,全面提高教師綜合素養(yǎng);教育教學質量穩(wěn)步提升,曲靖一中上線5人。龍慶民族中學榮獲曲靖市第四批民族團結進步示范單位稱號。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。鄉(xiāng)衛(wèi)生院標準化建設不斷推進,醫(yī)療設備更新換代,引進體外沖擊波治療儀,讓群眾享受更科學、更安全、更徹底的疼痛治療;全鄉(xiāng)14個衛(wèi)生室及16個家庭醫(yī)生簽約團隊積極開展家庭醫(yī)生簽約服務工作,截至目前,簽約23840人,履約23479人、履約率98.49%,群眾看病就醫(yī)更加方便。文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。持續(xù)開展文化惠民活動,豐富群眾精神文化生活,2024年共舉辦鄉(xiāng)村文藝匯演2場、廣場舞比賽5場、非遺舞蹈培訓1場、書法、繪畫活動2次。圓滿成功完成第四次全國文物普查工作,現有完好不可移動文物7項,新發(fā)現不可移動文物4項。社會保障水平不斷提升。今年以來,共核實農村低保戶13712124人,發(fā)放資金934.38萬元;特困供養(yǎng)對象89人,發(fā)放資金99.12萬元;審核通過臨時生活困難救助對象98人次,發(fā)放救助資金14.59萬元,發(fā)放殘疾人兩項補貼87996.48萬元,享受高齡補貼11個批次7444人次,發(fā)放高齡補貼39.21萬元;完成黑爾村委會的30戶低保、特困人員家庭適老化改造,困難群眾基本生活得到有效保障。各民族更加團結進步。持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,以黨建引領民族團結進步示范創(chuàng)建為載體,不斷促進全鄉(xiāng)各族居民群眾廣泛交往、全面交流、深度交融,讓各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起,共同團結奮斗,共同繁榮發(fā)展。

我們竭力抓安全、保穩(wěn)定,社會發(fā)展大局更加平穩(wěn)有序。持續(xù)加強自然資源領域管理。加大耕地保護力度,加強設施農用地和臨時用地監(jiān)管,完成永久基本農田整改126.26畝,完成1333個國土變更調查圖斑舉證。開展查處土地違法違規(guī)案件專項行動,全面清理排查轄區(qū)內的土地違法違規(guī)情況,集中查處了1批土地違法違規(guī)案件,衛(wèi)片執(zhí)法核實整改6處,有效遏制土地違法違規(guī)問題反彈勢頭,改善土地管理和土地執(zhí)法環(huán)境。開展違建巡查,發(fā)現并查處違法建筑12處,限期拆除違建9處,行政立案9起,有力遏制了違建之風,維護了龍慶鄉(xiāng)建設規(guī)劃的嚴肅性。安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。持續(xù)深入開展安全生產大排查大整治專項行動和三年整治行動,加大安全綜合監(jiān)管執(zhí)法力度,開展執(zhí)法檢查70余次,深入排查企業(yè)、商超、學校、“九小場所”等重點場所的安全隱患,共排查出安全隱患130余處,已全部整改到位,整改率達100%。2024年,全鄉(xiāng)未發(fā)生較大安全生產事故?;鶎又卫聿粩鄰娀F桨昌垜c建設深入推進,加強社會治安綜合治理,開展矛盾糾紛排查化解108起,調處88件,化解率81.48%,未化解均處于穩(wěn)控狀態(tài);處理信訪案件24件,回復24件,回復率100%;接聽并處理“市長熱線”119件,回復119件,回復率100%。健全完善鄰里守望、群防群治、聯防聯治機制,細化末端工作舉措,以3戶、5戶、10戶不等劃分末端防處636個,確定“吹哨人”1272人,對各類安全隱患和不穩(wěn)定因素進行及時排查與上報,為維護基層社會的和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

我們大力抓法治、改作風,政府自身建設得到全面加強。黨風廉政建設成效斐然。堅決扛起主體責任,把開展黨紀學習教育作為黨委理論學習中心組學習內容,專題傳達學習習近平總書記關于黨紀學習教育的重要指示精神、新修訂《中國共產黨紀律處分條例》等,扎實推進黨紀學習教育走深走實。加強重點群體監(jiān)督管理,把開展述責述廉和談話提醒作為對“關鍵少數”監(jiān)督管理的重要抓手,多渠道、常態(tài)化了解干部職工的思想、工作、生活等情況,做到常念“緊箍咒”、常敲“警示鐘”。法治政府建設深入推進。充分發(fā)揮“一村一法律顧問”作用,大力開展普法宣傳教育活動,聚焦重點地區(qū)、重點人群、重點領域,堅持分類精準普法,針對重點人員普法2000余人次,開展法治宣講培訓10余場次。深入開展“八五”普法宣傳教育,集中開展活動5次,張貼宣傳公告300余張,發(fā)放宣傳卡片及宣傳單8000余張,開展干部下村入戶宣傳1000余人次,有效提升了群眾的法治意識。政務公開工作持續(xù)深化。自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督,辦理人大代表建議15件、政協(xié)委員提案2件。健全人民調解組織網絡,實現村委會人民調解組織全覆蓋,現有鄉(xiāng)、村人民調解委員會15個,專、兼職人民調解員84人,2024年共調解糾紛98件。干部作風建設不斷加強。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神,樹牢政府過緊日子思想,全面加強作風建設,馳而不息糾“四風”、樹新風,以干部作風“大轉變”、機關效能“大提升”,推動發(fā)展環(huán)境“大優(yōu)化”、工作任務“大落實”。堅持嚴管和厚愛相結合,加強對干部全方位管理和經常性監(jiān)督。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共7個。其中:財政全額供給單位7個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個;參公單位0個;事業(yè)單位3個。截至202412月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制102人,其中:行政編制23人,工勤人員編制0事業(yè)編制79人。在職實有102人,其中:財政全額保障102人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人,其中:離休0人,退休20人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛,超編0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2025年部門財務總收入2,369.03萬元,其中:一般公共預算2,219.03萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入150.00萬元。

與上年對比,增加164.96萬元,增加7.48%,主要原因是去年未預算其它收入。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,219.03萬元,其中本年收入2,219.03萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,219.03萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比,增加14.96萬元,增加0.68%,主要原因是人員工資晉升調整增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2,369.03萬元。財政撥款安排支出2,219.03萬元,其中:基本支出1,636.70萬元,與上年對比增加37.48萬元,主要原因是人員工資晉升調整增加;項目支出582.33萬元,與上年對比減少22.52萬元,主要原因是項目與去年對比未納入網格員待遇補助經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行308.66萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經費;

2.2010350一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-事業(yè)運行251.16萬元,主要用于全鄉(xiāng)黨群服務中心和綜合行政執(zhí)法隊人員工資及辦公經費;

3.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.74萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用;

4.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休16.90萬元,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用;

5.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出161.44萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險費用;

6.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤8.81萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位死亡撫恤人員工資及費用;

7.2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出5.15萬元,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員失業(yè)保險費用;

8.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療73.66萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用;

9.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助10.53萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療補助費用;

10.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.03萬元,主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用;

11.2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行652.36萬元,主要用于全鄉(xiāng)農業(yè)農村發(fā)展服務中心人員工資及費用;

12.2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構3.00萬元,主要用于全鄉(xiāng)林業(yè)草原巡山人員補助經費;

13.2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助573.52萬元,主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報酬、村小組黨組織負責人補助和村民小組長補貼運行經費;

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金121.08萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出-基本工資497.58萬元,(其中:基本支出497.58萬元,項目支出0.00萬元);

2.30102工資福利支出-津貼補貼250.75萬元,(其中:基本支出250.75萬元,項目支出0.00萬元);

3.30103工資福利支出-獎金7.74萬元,(其中:基本支出7.74萬元,項目支出0.00萬元);

4.30107工資福利支出-績效工資372.89萬元,(其中:基本支出372.89萬元,項目支出0.00萬元);

5.30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費161.44萬元,(其中:基本支出161.44萬元,項目支出0.00萬元);

6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費73.66萬元,(其中:基本支出73.66萬元,項目支出0.00萬元);

7.30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費10.53萬元,(其中:基本支出10.53萬元,項目支出0.00萬元);

8.30112工資福利支出-其他社會保障繳費12.18萬元,(其中:基本支出12.18萬元,項目支出0.00萬元);

9.30113工資福利支出-住房公積金121.08萬元,(其中:基本支出121.08萬元,項目支出0.00萬元);

10.30199工資福利支出-其他工資福利支出13.82萬元,(其中:基本支出13.82萬元,項目支出0.00萬元);

11.30201商品和服務支出-辦公費75.90萬元,(其中:基本支出22.10萬元,項目支出53.80萬元);

12.30206商品和服務支出-電費4.00萬元,(其中:基本支出4.00萬元,項目支出0.00萬元);

13.30227商品和服務支出-委托業(yè)務費4.80萬元,(其中:基本支出4.80萬元,項目支出0.00萬元);

14.30229商品和服務支出-福利費11.11萬元,(其中:基本支出11.11萬元,項目支出0.00萬元);

15.30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元,(其中:基本支出10.00萬元,項目支出0.00萬元);

16.30239商品和服務支出-其他交通費用20.70萬元,(其中:基本支出20.70萬元,項目支出0.00萬元);

17.30302對個人和家庭的補助-退休費42.33萬元,(其中:基本支出42.33萬元,項目支出0.00萬元);

18.30305對個人和家庭的補助-生活補助528.53萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出528.53萬元)。

五、省對下項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,政府采購預算總額12.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算12.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.00萬元,與上年對比無變化,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

與上年對比無變化。

(二)公務接待費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年公務接待費預算為0.00萬元。

與上年對比無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元,與上年對比無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年對比無變化;公務用車運行維護費10.00萬元,較上年增加0.00萬元,與上年對比無變化。共計購置公務用車4輛,年末公務用車保有量為4輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無重點項目支出。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。

8.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

11.對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年機關運行經費預算72.71萬元,具體明細如下:

1.30201辦公費22.10萬元,與上年9.67萬元對比,增長128.54%,主要原因是人頭經費提取的公用經費較上年增加。

2.30206電費4.00萬元,與上年0.00萬元對比,增長100.00%,主要原因是政府辦公電費納入預算。

3.30227委托業(yè)務費4.80萬元,與上年1.50萬元對比,增長220.00%,主要原因是人頭經費提取的公用經費較上年增加,調整委托業(yè)務費用相應增加。

4.30229福利費11.11萬元,與上年2.79萬元對比,增長298.21%,主要原因是人頭經費提取的公用經費較上年增加。

5.30231公務用車運行維護費10.00萬元,與上年10.00萬元對比,無變化。

6.30239其他交通費用20.70萬元,與上年25.74萬元對比,減少19.58%,主要原因是人員調出導致計算金額減少。

(三)國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日,師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產總額31090.69萬元,其中,流動資產237.08萬元,固定資產凈值649.43萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產1.40萬元,公共基礎設施凈值資產30204.18萬元。與上年相比,本年資產總額減少35.73萬元,其中固定資產減少47.81萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入6.02萬元。

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表

(附件師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開表xls

監(jiān)督索引號53032319055900111

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開表20250207112652908.pdf