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師宗縣糧食局2018年度部門決算

  • 師宗縣糧食局
  • 2019-08-28 11:18

糧食局2018年度部門決算分析報(bào)告

   第一部分  概況

   一、主要職能

      肩負(fù)起全縣糧油收購、銷售、加工及糧油食品安全的監(jiān)督檢查。

   二、部門基本情況

        糧食局機(jī)構(gòu)改革已并給發(fā)改局,是發(fā)改局的二級局,所有經(jīng)費(fèi)都是由財(cái)政撥給發(fā)改局,再由發(fā)改局撥給糧食局。年末在職人員11人、離休干部5人、在編公務(wù)車1輛。

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績效自評

   (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

(一)主要職能

肩負(fù)起全縣糧油收購、銷售、加工及糧油食品安全的監(jiān)督檢查。

(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

糧食局機(jī)構(gòu)改革已并給發(fā)改局,是發(fā)改局的二級局,所有經(jīng)費(fèi)都是由財(cái)政撥給發(fā)改局,再由發(fā)改局撥給糧食局。年末在職人員11人、離休干部5人、退休人員15人,在編公務(wù)車1輛。

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入財(cái)政部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè)。

1.師宗縣糧食局

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末在職在編實(shí)有行政人員11人(含行政工勤人員4人)。

離退休人員21人。其中:離休5人,退休16人。

實(shí)有車輛編制  1 輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)416.95萬元。其中:財(cái)政撥款收入426.76萬元,占總收入的100%。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

今年糧食局預(yù)算收入,

1、事業(yè)單位離退休89.59萬元。

2、死亡撫恤費(fèi)13.1萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育10.66萬元。

4、住房公積金9.66萬元。

5、糧油事務(wù)--行政運(yùn)行176.39元。

6、項(xiàng)目收入--儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼117.55元

以上合計(jì)416.95萬元。

項(xiàng)   目

本年收入數(shù)

上年收入數(shù)

增+減-

事業(yè)單位離退休

89.59

62.81

+29.89%

死亡撫恤費(fèi)

13.1

 

+13.1

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

10.66

11.35

-6.08%

住房公積金

9.66

14.86

-34.99%

糧油事務(wù)--行政運(yùn)行

176.39

168.64

+4.39%

項(xiàng)目收入--儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼

117.55

355.34

-66.92%

合計(jì)

416.95

613

-31.98%

 

以上收入全部撥到,只有糧食局的統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)及行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元都被砍掉,但統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作及執(zhí)法工作要照常進(jìn)行,今年的住房公積金及醫(yī)保金都還有1個(gè)月的財(cái)政負(fù)擔(dān)的沒有撥。

二、支出決算情況說明

今年糧食局預(yù)算支出,

7、事業(yè)單位離退休89.59萬元。

8、死亡撫恤費(fèi)13.1萬元。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育10.66萬元。

10、住房公積金9.66萬元。

11、糧油事務(wù)--行政運(yùn)行166.58元。

12、項(xiàng)目收入--儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼117.55元

以上合計(jì)407.13萬元。

今年收入416.95萬元,支出407.13萬元,財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余9.81萬元。與上年度613萬元,減少31.98%,項(xiàng)目支出比上年66.92%,上年尊取得大同糧庫改造300萬元,今年只有縣級儲(chǔ)備糧油117.55萬元,所以今年收入減少,項(xiàng)目支出減少。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

項(xiàng)   目

本年支出數(shù)

上年支出數(shù)

增+減-

支出

407.13

597.4

-31.85%

基本支出

299.41

168.64

+43.67%

工資福利支出

158.29

143.54

+9.32%

商品和服務(wù)支出

6.19

7.11

-12.94%

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.1

2.39

-12.13%

項(xiàng)目支出

117.55

355.36

-66.92%

固定資產(chǎn)

259.63

243.23

+6.32%

A:今年收入比上年減少31.98%,基本支出比上年增43.67%,主要原因是離退休增加工資及退休死亡撫恤費(fèi)增加,工資福利比上年增9.32%,主要是職工工資晉級補(bǔ)工資,還有住房公積金以全是在對個(gè)人和家庭補(bǔ)助今年例在工資福利支出,所以工資福利增長過大

B:項(xiàng)目支出比上年減少66.92%,去年有355萬元,今年才有117.5萬元。之所以減少。

C:固定資產(chǎn)比上年增加6.74%,主要是今年接受省上捐贈(zèng)的化驗(yàn)設(shè)備3套價(jià)值28.2萬元,政府分配公務(wù)車一輛價(jià)值24.2萬元,我單位原公務(wù)車報(bào)廢價(jià)值36.03萬元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出166.58萬元。與上年對比,主要是職工工資晉級補(bǔ)工資。

(二)項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出117.55萬元。項(xiàng)目支出比上年減少66.92%,去年有355萬元,今年才有117.5萬元。之所以減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407.13萬元,其中:基本支出289.59占本年支出合計(jì)的28.87%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出407.13萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支10.66萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.61萬元,支出決算為0.61萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.61萬元。

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.61萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.61萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保險(xiǎn)費(fèi)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

糧食局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支6.19萬元,與上年7.11萬元對比,減少12.94%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,糧食局資產(chǎn)總額8343.74萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)8084.11萬元,固定資產(chǎn)259.63萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加28.23萬元,其中;固定資產(chǎn)增加28.23萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購沒有。

四、部門績效自評情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績效自評

   (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

七、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

(一)本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

根據(jù)財(cái)政部門的安排部署,我單位嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真細(xì)致核對數(shù)字,做到賬賬相符,賬證相符,賬表相符,精心組織編報(bào)今年決算工作。

(二)本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析附:

 

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為:

支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2994050.84÷2420473.64-1=23.7%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率,衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為:

當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

4267648.03÷4169544.23*100%=102.4%

3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為:

人均開支=本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

1763932.64÷11.75=150121.9

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

1175493.39÷1175493.39=100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

1681088.64÷1763932.64=95.3%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

61911÷1763932.64=3.51%

6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為:

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

1850÷5=370÷11=30.8平米,

其中:有160平米是小會(huì)議室和檔案室,實(shí)際沒有超面積。

7.人車比例,衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為:

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):11÷1=11,本期末在職人,11人,只有1輛公務(wù)車。

附件

師宗縣糧食局2018年度部門決算.xls


 

 

 

                                師宗縣糧食局

 

                               2019年1月5日