中共師宗縣委師宗縣人民政府接待處
2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
接待處的主要職能職責(zé):負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作,調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作;負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo);協(xié)助外事辦搞好外賓的接待;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹
1.突出抓好五個環(huán)節(jié)
目前,由于我縣接待硬件設(shè)施的不足,對接待工作的開展造成了很大的不便,但我處并沒有因為條件的不足就降低接待水平,而是充分利用現(xiàn)有的條件,積極創(chuàng)新工作方式方法,從服務(wù)質(zhì)量上提高接待水平,積極克服硬件設(shè)施上的不足,工作保我們突出抓好五個環(huán)節(jié):一是抓好迎送服務(wù),二是抓好膳食服務(wù),三是抓好住宿服務(wù),四是抓好行車服務(wù),五是抓好安全服務(wù)。具體從住房的安排、物品的配備、菜品的安排以及用餐桌的擺設(shè)、菜品放置順序直至周圍的環(huán)境衛(wèi)生、水電空調(diào)的維護(hù)、食品衛(wèi)生安全、服務(wù)員如何進(jìn)行服務(wù)等等方面都進(jìn)行周密的規(guī)劃安排,在工作中既突出了我縣的民族特色,又滿足了來賓的要求,圓滿完成了接待工作任務(wù),得到了上級部門和縣委縣政府的全面肯定。全年共接待來賓近198批6660人次,其中:中央部委辦局來賓160余人次,省級來賓800余人次,市級來賓960余人次,周邊市縣來賓600余人次,外地客商600余人次,籌辦大型會議2次,即全省脫貧攻堅工作會議900余人2700余人次,全市重點項目觀摩會議300余人次。
2.嚴(yán)格把握四項原則
針對接待工作“利害攸關(guān)、聯(lián)系廣泛、事無巨細(xì)”的特點,努力做到堅持原則,有的放矢。一是堅持服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè),服務(wù)機(jī)關(guān)工作的原則,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)是接待工作的首要職能,我們更新思想觀念,跳出狹隘封閉的“小接待”圈子,圍繞縣委、縣政府的重大經(jīng)濟(jì)活動,改進(jìn)工作方法,牢牢掌握接待工作的主動權(quán),努力開創(chuàng)“大接待”新格局,較好地完成了全省旅游景區(qū)協(xié)會年會、全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作動員大會、全市政府部門辦公室主任會、全省戶外運動師宗賽區(qū)等大型會議、接待、活動。二是堅持熱情周到,優(yōu)質(zhì)服務(wù)的原則。工作中,我們努力做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,慎思慎行、細(xì)致周到,滿腔熱情地為客人服好務(wù)。要求主要接待點的服務(wù)員開展崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高了服務(wù)質(zhì)量和水平,受到了客人廣泛好評。三是堅持實事求是,因地制宜的原則。根據(jù)我縣的實際,注重挖掘民族、地方特色,量力而行,精心接待。在餐飲安排的過程中,堅持使用本地水果、本地土菜、本地水酒,既宣傳了師宗特色產(chǎn)業(yè),又大大節(jié)約了開支。四是堅持方便務(wù)實,勤儉節(jié)約的原則。在保證客人必要的工作、生活條件的前提下,堅持一切從實際出發(fā),不擺闊氣,不講排場,嚴(yán)格按照要求辦事,既保證了接待工作的圓滿完成,又節(jié)省了接待支出,減輕了財政壓力。
3.強化落實三項措施
一是規(guī)范運作,嚴(yán)格流程。近年來,陸續(xù)制發(fā)了《師宗縣接待處工作經(jīng)費管理辦法》、《師宗縣接待專項經(jīng)費管理辦法》、《師宗縣公務(wù)接待管理制度》等相關(guān)工作制度,并在工作中嚴(yán)格按照制定規(guī)定開展接待工作,有效整合資源,科學(xué)管理,合理調(diào)度,張弛有序,堅持縣委縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)事前審批接待制度,無審批一律不安排接待,嚴(yán)格控制接待總量。二是定點接待,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。為了便于管理,通過走訪調(diào)查、比較鑒別和政府采購的相關(guān)規(guī)定確定相對固定的接待場所,進(jìn)行接待時,嚴(yán)格按照政府采購指定的接待地點和公務(wù)接待管理規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待,不得隨意更改接待地點或提高接待標(biāo)準(zhǔn),做到宴請熱情而不鋪張,高雅而不奢侈,精致而不寒酸。三是定期研討,查缺補漏。縣接待處每月開展一次接待工作研討,對每月接待情況進(jìn)行通報,及時提出接待過程中存在的問題和急需解決的問題,通過研討方式提出可行的解決辦法,同時注意加強與縣五大班子辦公室的溝通,建立程序規(guī)范、協(xié)調(diào)順暢的工作關(guān)系,共同做好接待工作。由于嚴(yán)格執(zhí)行了這些措施,近年來,我們的接待水平逐年提高,接待量逐年增長,但接待費用卻未上升。
4.堅持兩項學(xué)習(xí)制度
一是堅持集中學(xué)習(xí)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合。堅持每月兩次集中學(xué)習(xí)制度,系統(tǒng)學(xué)習(xí)中央、省、市、縣委新近出臺的各項方針政策和會議精神,確保每一位職工都掌握國家的大政方針和各類動態(tài),今年以來開展集中學(xué)習(xí)12次。統(tǒng)一購買了接待禮儀、職場禮儀等書籍,特別是今年以來,以文明單位創(chuàng)建為契機(jī),建立了圖書室,職工在工作之余定期不定期開展自學(xué)。二是堅持跟班學(xué)習(xí)與在線學(xué)習(xí)相結(jié)合的學(xué)習(xí)制度。積極與縣委縣政府和上級接待部門請示匯報、協(xié)調(diào)溝通,建立職工輪流到上級接待部門跟班學(xué)習(xí)制度,學(xué)習(xí)上級好的經(jīng)驗和做法,同時積極參加市、縣組織的在線學(xué)習(xí)、知識講座和其它業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動等,進(jìn)一步提高職工的綜合能力和水平。
5.嚴(yán)明一項工作紀(jì)律
師宗縣接待處嚴(yán)格按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針,加強制度建設(shè)、堅持廉政勤政,重點加強對公務(wù)接待的管理,嚴(yán)格履行接待程序,控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格經(jīng)費結(jié)算,厲行勤儉節(jié)約。嚴(yán)格執(zhí)行中央“六條禁令”、中央八項規(guī)定等各項規(guī)定,完善相關(guān)制度,加強對全體工作人員的教育和管理。工作中,嚴(yán)禁接待人員向定點接待場所吃拿卡要,嚴(yán)禁接待人員收受接待場所提供的有價證券和其他禮金、禮品,嚴(yán)禁接待人員尚自提高接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁接待人員鋪張浪費,全年未發(fā)現(xiàn)職工有不廉潔的行為。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入接待處2017年度部門決算編報的單位共1個,單位性質(zhì)事業(yè)單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
接待處2017年末實有人員編制6人,全部為事業(yè)編制,在職在編實有事業(yè)人員5人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
接待處2017年度收入合計2,279,948.78元。其中:財政撥款收入2,279,948.78元,占總收入的100%。與上年度2,167,281.29元相比增加112,667.49元,增加5.2%,主要原因是本年度人員工資增加,省市階段性駐師開展巡視、巡查、督查、檢查工作組增多相應(yīng)增加接待經(jīng)費撥款,導(dǎo)致收入同比增加??偸杖肷舷履陮Ρ热缦聢D所示:
二、支出決算情況說明
接待處2017年度支出合計2,346,574.75元。其中:基本支出1,226,574.75元,占總支出的52.3%;項目支出1,120,000.00元,占總支出的47.7%。2237229.19元相比增加109345.56元,增加4.89%。主要原因是本年度人員工資增加,省市階段性駐師開展巡視、巡查、督查、檢查工作組增多相應(yīng)增加接待經(jīng)費支出,導(dǎo)致支出同比增加。
總支出上下年對比情況如下:
(一)基本支出情況
2017年度用于保障接待處機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,226,574.75元。與上年737,229.19元對比增加489,345.56元,同比增加66.38%,主要原因是人員工資增資、扶貧等工作開展導(dǎo)致公務(wù)經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的51.6%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.4%?;局С龇植急壤吧舷履陮Ρ惹闆r如下圖所示:
(二)項目支出情況
2017年度用于保障接待處機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,120,000.00元。與上年1,500,000.00相比減少380,000.00元,同比減少23.3%,主要原因是財政調(diào)減項目經(jīng)費撥款。2017年度共接待來賓近198批6660人次,其中:中央部委辦局來賓160余人次,省級來賓800余人次,市級來賓960余人次,周邊市縣來賓600余人次,外地客商600余人次,籌辦大型會議2次,即全省脫貧攻堅工作會議900余人2700余人次,全市重點項目觀摩會議300余人次。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
接待處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,346,574.75元,占本年支出合計的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2,179,717.42元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.8%。主要用于人員工資支出、保障接待處機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出等。
2.社會保障和就業(yè)支出76,919.43元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.3%。主要用于繳納在職職工及聘用人員養(yǎng)老保險、工傷保險支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41,614.90元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.8%。主要用于繳納在職職工及聘用人員醫(yī)療保險支出。
4.公共安全(類)支出48,323.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.1%。主要用于繳納職工住房公積金支出。
一般公共預(yù)算財政撥款支出如下圖所示:
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
接待處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,277,688.81元,支出決算為1,277,688.81元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為43,907.82元,完成預(yù)算的3.4%;公務(wù)接待費支出決算為1,233,780.99元,完成預(yù)算的96.6%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出43,907.82元,占3.4%;公務(wù)接待費支出1,233,780.99元,占96.6%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出43,907.82元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出43,907.82元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障接待處機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作、扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1,233,780.99元。其中:國內(nèi)接待費支出1,233,780.99元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待198批次(其中:外事接待0批次),接待人次6660人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中央部委辦局、省級、市級領(lǐng)導(dǎo)到師宗開展綜合調(diào)研、檢查、督查、巡視、巡查等工作、周邊市縣考察學(xué)習(xí)、外地客商洽談合作項目等、籌辦省級大型會議1次、市級大型會議1次發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
接待處2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出434,688.93元,與上年239610.27相比增加195078.65元,同比增加81.4%,主要原因是創(chuàng)建文明單位建設(shè)改造辦公室、設(shè)備老化新購更換、扶貧等工作開展等導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買零星辦公用品、辦公設(shè)備、資料印刷、電話費、網(wǎng)費、水電費、差旅費、車輛運行維護(hù)費、接待費、劃撥扶貧經(jīng)費等支出。分布情況如下表所示:
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出明細(xì)科目 | 支出金額 | 占基本支出比重 |
辦公費 | 83,202.72 | 19.1% |
印刷費 | 12,690.00 | 2.9% |
手續(xù)費 | 1,178.40 | 0.3% |
水費 | 5,632.00 | 1.3% |
電費 | 13,533.36 | 10.0% |
郵電費 | 29,050.68 | 6.7% |
差旅費 | 10,689.00 | 2.5% |
維修費 | 33,678.00 | 7.7% |
培訓(xùn)費 | 16,400.00 | 3.8% |
公務(wù)接待費 | 113,780.99 | 26.2% |
勞務(wù)費 | 15,330.00 | 3.5% |
工會經(jīng)費 | 4,620.00 | 1.0% |
福利費 | 5,995.96 | 1.4% |
公車運行維護(hù)費 | 43,907.82 | 10.1% |
其他商品和服務(wù)費 | 45,000.00 | 10.4% |
合計 | 434,688.93 |
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(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,接待處資產(chǎn)總額910,631.38元,其中,流動資產(chǎn)328,887.38元,固定資產(chǎn)581,744.00元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年833,562.56相比,本年資產(chǎn)總額增加77,068.82元,其中固定資產(chǎn)增加63,560.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 910,631.38 | 328,887.38 | 581,744.00 |
| 169,800.00 |
| 411,944.00 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額54,330.00元,其中:政府采購貨物支出54,330.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。
(4) 績效自評信息情況
(五)其他重要事項情況說明
無
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。
師宗縣接待處
2018年9月13日
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