師宗縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開
第一部分 師宗縣規(guī)劃局概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策,參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項目可研論證及選址。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計方案審定及測繪管理工作。
(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹
今年來,完成通源大街北延線綠化景觀設(shè)計、師宗縣石湖公園概念規(guī)劃、師宗縣紅磚廠片區(qū)舊城改造概念性詳細(xì)規(guī)劃、師宗縣召夸公路(鳳城隧道至婦幼保健院G324段)風(fēng)貌整治規(guī)劃工作。啟動規(guī)劃展覽館和民俗展示館工程建設(shè)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣規(guī)劃局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:
1. 師宗縣規(guī)劃局。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣規(guī)劃局2017年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員12人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣規(guī)劃局2017年度收入合計3904458.75元。其中:財政撥款收入2256045.48元,占總收入的57.78%;上級補助收入0.00元,占總收入的0%;事業(yè)收入1648413.27元,占總收入的42.22%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0%;其他收入0.00元,占總收入的0%。與上年對比收入增加,主要原因人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣規(guī)劃局2017年度支出合計4096291.05元。其中:基本支出1683329.36元,占總支出的41.09%;項目支出2412961.69元,占總支出的58.91%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0%。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費及規(guī)劃工作支出增加。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1683329.36元。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費增加。
工資福利支出1285314.55元,占基本支出的76.4%;商品和服務(wù)支出190713.57元,占基本支出的11.3%;對個人和家庭的補助207301.24元,占基本支出的12.3%;
(二)項目支出情況
2017年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2382549.69 元。與上年對比增加,主要原因分析項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況:
1、 測繪無人機采購。450000.00元,已完成。
2、 規(guī)劃編制。609892.69元,已完成。
3、 項目前期工作。1322657.00元,已完成。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2024152.79元,占本年支出合計的76.8%。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出184403.55元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.1%。主要用于社保繳費;
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94303.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.7%。主要用于醫(yī)療保險;
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1632298.24元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.6%。主要用于人員經(jīng)費及規(guī)劃相關(guān)工作支出;
4.住房保障支出113148.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。主要用于住房公積金;
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20000.00元,支出決算為1130.00元,完成預(yù)算的5.65%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為1130.00元,完成預(yù)算的5.65%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元,占0%;公務(wù)接待費支出1130.00元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為00X輛。主要用于規(guī)劃工作(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1130.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出1130.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于規(guī)劃工作(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣規(guī)劃局2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,與上年對比無增減。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,師宗縣規(guī)劃局資產(chǎn)總額19745842.22元,其中,流動資產(chǎn)16098564.92元,固定資產(chǎn)495140.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程3018418.30元,無形資產(chǎn)133719.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加18302210.95元,其中固定資產(chǎn)增加315750.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計 |
1 |
19745842.22 |
16098564.92 |
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495140.00 |
3018418.30 |
133719.00 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額315750.00元,其中:政府采購貨物支出315750.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0%。
(四)績效自評信息情況。
項目完成情況合格。
(五)其他重要事項情況說明
無。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。
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